集团总部开展lSO37301合规管理体系内部审核
11月14日至18日,集团总部开展了lSO37301合规管理体系内部审核。总部各部门负责人、合规专员参加了审核会议。
内部审核重点关注了各部门履行部门职责与合规管理相关的工作内容和记录。期间,按照重点领域、重点环节、重点人员的领域审核了各部门重要合规风险的分类、风险等级的划分以及风险点的控制措施。此次审核客观评价了集团公司合规管理体系的适宜性、充分性和有效性,为进一步完善合规管理体系提供了改进方向。
11月14日至18日,集团总部开展了lSO37301合规管理体系内部审核。总部各部门负责人、合规专员参加了审核会议。
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